万博手机注册广播电视台2019年部门预算

时间:2019-03-04 09:03:04 来源:吉视网 查看数:

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传党的理论和路线方针政策。

(二)统筹组织省内重大宣传报道。

(三)为省委、省政府提供内参报道、舆情信息。

(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群  众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

(五)坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督。

(六)打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

(七)加强我省传播能力建设,建设国内一流现代化媒体,  讲好万博手机注册故事。

(八)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,万博手机注册广播电视台内设 40 个机构,分别为办公室、总编室(对外传播中心)、新闻中心(内参舆情中心)、卫视频道(节目推广办公室)、万博官网manbetx客户端频道、生活频道、影视频道、乡村频道、公共·新闻频道、万博手机注册电视·7 频道、篮球频道、戏曲频道、全媒体资讯中心、新闻综合广播、交通广播、经济广播、乡村广播、音乐广播、资讯广播、健康娱乐广播、旅游广播、教育广播、大型活动中心、纪录片创作中心、影视剧生产购销中心、视听新媒体中心(县级融媒体集群指挥中心)、人力资源中心、计划财务中心、后勤综合服务中心、广告运营中心、产业发展管理中心、媒体资产管理中心(版权运营中心)、技术管理中心、云平台管理中心、网络运管中心、录制中心、播控中心、创新发展研究中心、老干部管理中心、机关党委。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格



第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 66392.79 万元,比 2018 年预算减少 5227.63 万元, 主要原因是受新媒体分流及政策影响,广告结构有所调整,广告收入降低。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 66392.79 万元,其中:本年收入 66392.79 万元,占 100%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入66388.79 万元,占 99.99%;政府性基金预算拨款收入 4 万元, 占 0.01%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 66392.79 万元,其中:基本支出 7687.50万元,占 11.58%;项目支出 58705.29 万元,占 88.42%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0%。基本支出中,人员经费6698.70万元,占87.14%;公用经费 988.80 万元,占 12.86%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 66392.79 万元,其中:一般公共预算拨款 66388.79 万元,政府性基金预算拨款 4 万元。支出包括:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 20 万元,文化旅游体育与传媒支出65283.26 万元,社会保障和就业支出0 万元,社会保险基金支出 0 万元,卫生健康支出 697.69 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,援助其他地区支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 391.84 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元,结转下年支出 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 66388.79 万元,其中:基本支出 7687.5 万元,占 11.58%;项目支出 58701.29 万元,占 88.42%。基本支出中,人员经费 6698.7 万元,占 87.14%;公用经费 988.80 万元,占 12.86%。

科学技术(类)支出 20 万元,占 0.03%,主要用于万博手机注册省融媒体信息服务平台建设。

文化旅游体育与传媒(类)支出 65283.26 万元,占 98.33%,主要用于广播电视业务支出。

卫生健康(类)支出 697.69 万元,占 1.05%,主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障(类)支出 391.84 万元,占 0.59%,主要用于住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 7687.50 万元,其中:

人员经费 6698.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 988.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运  行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 145.68 万元,比 2018 年预算数增加 1.03 万元。其中:

1. 因公出国(境)费 40 万元,与上年一致。

2.  公务接待费 13.28 万元,比 2018 年预算数增加 1.03 万元,主要原因是机构改革后,“三公经费”按现有预算标准核定。

3.  公务用车购置及运行费 92.40 万元,与上年一致。其中, 公务用车运行维护费 92.40 万元,与上年一致;公务用车购置费0 万元,与上年一致。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 4 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 4 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 0 万元,占 0%;公用经费 4 万元,占 100%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 4 万元,占 100%,主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,与上年一致。

(二)政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 4668 万元,其中:政府采购货物预算 3600 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算1068 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 181 辆,其中,领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  13 辆、其他用车164 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 49 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重  点工作,2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 2930 万元。其中:广播影视内容建设项目,涉及金额 2930 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公  共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府  性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动  所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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